Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 670516968 potravinový tovar 10,80 s DPH 28.05.2015 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 28.05.2015
    Faktúra 591501951 potravinový tovar 10,02 s DPH 27.05.2015 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 27.05.2015
    Faktúra 333393728 potravinový tovar 46,52 s DPH 27.05.2015 HYZA a.s. Spojená škola 27.05.2015
    Faktúra 670516625 potravinový tovar 269,01 s DPH 26.05.2015 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 26.05.2015
    Faktúra 591501853 potravinový tovar -0,22 s DPH 25.05.2015 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 25.05.2015
    Faktúra 500699 potravinový tovar 60,84 s DPH 25.05.2015 MINIPEK Spojená škola 25.05.2015
    Faktúra 152000707 potravinový tovar 103,18 s DPH 22.05.2015 Aureus Services,s.r.o. Spojená škola 22.05.2015
    Faktúra 333391981 potravinový tovar 142,61 s DPH 21.05.2015 HYZA a.s. Spojená škola 21.05.2015
    Objednávka 29/2015 maliarske materiály 57,50 s DPH 21.05.2015 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola Alžbeta Varga hospodárka 21.05.2015
    Faktúra 670515767 potravinový tovar 263,17 s DPH 19.05.2015 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 19.05.2015
    Faktúra 15VF065504 potravinový tovar 62,40 s DPH 18.05.2015 Mirkom s.r.o. Spojená škola 19.05.2015
    Faktúra 7504109735 mobilná služba 59,75 s DPH 18.05.2015 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 19.05.2015
    Faktúra 500658 potravinový tovar 60,82 s DPH 18.05.2015 MINIPEK Spojená škola 19.05.2015
    Faktúra ODP-/2015-11395/2015 komunálny odpad 2,40 s DPH 14.05.2015 Mesto Veľký Meder Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 14.05.2015
    Faktúra 7415831037 plyn 541,72 s DPH 13.05.2015 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 13.05.2015
    Faktúra 50150778 potravinový tovar 37,96 s DPH 11.05.2015 COOP Jednota DS Spojená škola 11.05.2015
    Faktúra 8520014405 voda 223,26 s DPH 11.05.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 11.05.2015
    Faktúra 5/1501469 potravinový tovar 16,03 s DPH 11.05.2015 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 11.05.2015
    Faktúra 1773474443 pevná sieť 28,26 s DPH 11.05.2015 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 11.05.2015
    Faktúra 500625 potravinový tovar 45,66 s DPH 11.05.2015 MINIPEK Spojená škola 11.05.2015
    << | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | >> zobrazené záznamy: 5701-5720/7405
    • Kontakty

      • Odborné učilište internátne - Bentlakásos Speciális Szakiskola
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214
    • Prihlásenie