Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 334235109 potraviny 131,01 s DPH 13.04.2021 HYZA a.s. Spojená škola 13.04.2021
    Faktúra 21VF01549 potraviny 35,23 s DPH 12.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 12.04.2021
    Faktúra 7171197239 elektrina 1 097,12 s DPH 09.04.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 09.04.2021
    Faktúra 502100444 potraviny 41,04 s DPH 08.04.2021 COOP Jednota DS Spojená škola 08.04.2021
    Faktúra 2100034 materiály pre údržbu 74,25 s DPH 32/2021 08.04.2021 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 08.04.2021
    Faktúra 2210002171 PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta 85,20 s DPH 08.04.2021 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 08.04.2021
    Faktúra 2211034105 potraviny 86,50 s DPH 07.04.2021 DANUBIA a.s. Spojená škola 07.04.2021
    Objednávka 247/2021 BOZP 80,00 s DPH 07.04.2021 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 07.04.2021
    Objednávka 44/2021 eTlačivá 146,00 s DPH 07.04.2021 ŠEVT a.s., Spojená škola 07.04.2021
    Faktúra 8726584294 plyn VM 12,00 s DPH 07.04.2021 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 07.04.2021
    Faktúra 8280805666 pevná sieť 74,14 s DPH 07.04.2021 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 07.04.2021
    Faktúra 8726584435 elektrina VM 28,00 s DPH 07.04.2021 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 07.04.2021
    Faktúra 10210222 potraviny 440,51 s DPH 31.03.2021 Lóránt Nagy - NARIS Spojená škola 31.03.2021
    Faktúra 117/2021 BOZP 80,00 s DPH 31.03.2021 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 31.03.2021
    Faktúra 2021030 rozličný tovar 138,65 s DPH 31.03.2021 Fridrich Németh Spojená škola 31.03.2021
    Objednávka 43/2021 kuchynský odpad 27,00 s DPH 31.03.2021 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 31.03.2021
    Faktúra 670105160 potraviny 131,41 s DPH 30.03.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 30.03.2021
    Faktúra 20210682 potraviny 341,84 s DPH 30.03.2021 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 30.03.2021
    Faktúra 670104780 potraviny 370,99 s DPH 29.03.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 29.03.2021
    Objednávka 41/2021 stravné lístky 955,63 s DPH 29.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 29.03.2021
    << | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >> zobrazené záznamy: 2621-2640/7415
    • Kontakty

      • Spojená škola
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214
    • Prihlásenie